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单位工作任务总结
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单位工作任务总结 篇1一、爱岗敬业,坚持原则树立良好的职业道德
在工作中,自己按照发展要有新思路,改革要有新突破,开放要有新局面,各项工作要新举措的要求,在工作中要能够坚持原则,秉公办事,顾全大局,以新《会计法》为依据。遵纪守法,遵守财经纪律。认真履行会计岗位职责,一丝不苟,忠于职守尽职尽责的工作。服从组织安排,并能按时保质保量完成岗位任务工作。
主动利用会计的优势和特长,给领导当好参谋,合理合法处理好财会业务。对各办公室人员所需报销的单据进行认真审核,为领导把好第一关,对不合理的票据一律不予报销,发现问题及时向领导汇报,认真做好会计基础工作,认真审核原始凭证,会计凭证手续齐全,装订整洁符合要求,科目设置准确,帐目清楚,会计报表要准确及时完整定期向领导汇报财务业务执行情况,除按时完成本职工作之外,还能完成临时性工作任务。
二、加强政治学习努力提高自身素质
我深知作为财务工作人员,肩负的任务繁重,责任重大,为了不辜负领导的重托和大家的信任,更好的履行职责,就必须不断的学习,因此把学习放在重要位置,认真学习业务知识和煤矿兼并重组的新形势下的政策,自己无论是在政治思想上还是业务水平方面,有了较大的提高。
坚持把学习和积累作为提升自身素质,提高工作能力的基本途径,坚持把参加各种学习活动与业务学习结合起来,并认真做好重点学习笔记。工作中能认真执行有关财务管理规定,履行节约,勤俭办公,务实开拓。
三、重视日常财务收支管理
收支管理是一个单位财务管理工作的重中之重,加强收支管理,既是缓解资金供需矛盾,发展事业的需要,也是贯彻执勤俭办一切事业方针的体现。为了加强这一管理,我们建立建全各项财务制度,财务日常工作,就可以做到有法可依,有章可循,实现管理的规范的制度化。对一切开支严格按财务制度办理,对一些创收积极进行催收,使得局和中心财务财务能够集中财力办公,通过财务室认真落实的执行,收效非常明显。
在经费相当紧张的情况下,既保证局和中心一系列政党业务活动和财务收支健康顺利地开展,又使各项收支的安排使用符合发展的要求,极大的提高了资金的使用效益,达到了增收节支的目的。
四、认真做好年终决算工作
年终
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单位财务工作总结 篇120xx年第三季度,我们刚泰房产工程部主要完成了以下工作:五期建设工程规划许可证和建设用地规划许可证的办理,五期施工图纸在兰州审查已经完成,刚泰河滨城五期的六栋住宅楼b、c、d、e主体结构已经完成,a座井桩也已经全部浇筑完成,接下来的工作就是b、c、d、e的砌体工程,以及a、f座的主体工程。
西和刚泰大酒店主体工程已经全部完成,地下室夹层以及5至8层的砌体也已经砌筑完成,电气管线的预埋跟随土建工作完成。并且酒店的外立面装修方案和内部平面布局已经确定。五期开盘工程部配合销售部计算核算业主首付款的支付
工程部第四季度工作计划:20xx年最后一个季度我们将对五期工程和酒店工程做今年最后的冲刺。首先五期a座和f座主体结构工程量,在天气良好的条件下,必须保证年底全部完成,由于这里天气条件,温度下降较快,12月份左右砌墙工作就基本无法进行,砌体工程较困难,b、c、d、e座砌体要基本砌筑完成。
西和刚泰大酒店任务比较重,砌体年底砌至十五层。这是主体结构的要求,对于设备方面,酒店智能系统,厨房设备招投标要求需要拟定。并且需要完成安防,有线电视系统卫星电视系统和电子门锁系统,宽带网络程控电话系统,酒店管理软件系统的考察以及洗衣房,厨房,美容美发,健身房,棋牌室设备的考查工作。同时,需要与天水设计院签订酒店补充设计合同。
单位财务工作总结 篇2建筑企业财务工作流程
付款缘由。
质量及进度状况。
已付款、扣款及本次付款金额。
申请单>上签署意见后交预算部经理复核。
预算部经理复核付款资料的齐全与准确性;复核已付款、扣款和本次付款金额。
财务经理审核是金额及根据合同、施工进度、项目公司资金情况等手续,并在审核栏内签署意见后交由预算部办事人员。
总经理负责审核上述内容并在上签署意见后交预算部办事人员。
财务部经办会计及相关资料后察看审批签名过程,若有总经理和财务经理签字同意字样,则由财务经办会计在《付款申请单》“审核”栏内签字。交由出纳时开具支票或交付现金。
f:预算部办事人员从财务部出纳处领取支票或现金。
项目主办人向商户索取发票与预算部办事人员交换支票或现金。
项目主办人将支票或
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财务工作单位总结【篇1】不知不觉,xx年又要结束了,似乎那个惧怕过xx,忧虑世界末日到来的日子就在昨日。在这一年里,作业有精彩也有欠好的当地,在这儿对财政作业做一个总结,总结如下:
一、从根底下手,着力于人员本质培育,保证支行的稳健运营。
1、建立健全各项规章准则,奠定管帐出纳作业的根底。本年我依据事务打开改动和处理的要求,对责任、准则修旧补新,明晰责任、方针,并依照缺什么补什么的准则,补偿建立了上些新的准则,对支行强化内控、防备危险起到了活跃的效果。特别是针对七、八月差错率高居不下,及时安排、拟定、出台了“”,有用地遏止了危险的延伸。
2、加大监督查看,做好管帐出纳作业的保证。年内一方面加大查核,施行工效挂钩的机制,按月查核差错率,并敦促整改问题,及时消除事端隐患,处理问题。另一方面,加大查看力度,改动管帐查看方法,采纳守时、不守时,惯例与专项查看相结合的方法,及时发现作业中的难点、要害,再对症下药,处理问题,有用地防备了运营危险。
3、以人为本,加大管帐、出纳专业人员的本质训练,进一步完结了管帐、出纳作业的标准化处理。年内首要做了以下七点作业:
1、自动、活跃地抓好服务作业,持之以恒地搞好优质文明服务,建立服务知道;
2、坚持事务学习准则,一起学习新文件,从实践操作动身,将遇到的问题及难点罗列出来,经过研讨评论,寻求处理途径;
3、坚持查核与经济效益方针挂钩。
4、建立了以主干为主的结算小组;
5、活跃地安排柜员上岗考试。
6、培育一线职工自觉养成对传票查看的习气。
7、打开不守时的技术交锋、常识比赛,加大对职工归纳才干的培育,前进结算作业质量和功率。
二、做好财政作业方案,强化本钱知道,标准财政处理,极力前进经济效益。
1、更好的完结年度财政作业,我严厉依照财政准则和《xxxx》等规则,细心编制财政出入方案,及时无缺精确的进行各项财政资料的报送,并于每季、年底进行详细地财政剖析;在财物置办上做到了先批阅后置办,在固定费用上,全年精确的.核算计提并上缴了职工福利费、工会经费、职工教育经费、养老保险金、医药保险金、赋闲保险金、住宅公积金、固定财物折旧
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单位财务工作总结(篇1)今年上半年在院领导的正确领导下,通过有关主管部门及院属相关处室、相关部门的指导、配合与支持,院财务处紧紧围绕学院的中心目标,结合本部门的实际情况和重点,发挥群策群力,充分调动全体财务人员的积极性和能动性,精心安排,通力合作,全面完成了学院上半年的财务,受到了交通局审计处、交通局财务处、学院领导及相关处室、相关人员的好评,取得了阶段性的成绩。现将今年上半年的财务及下半年的思路如下:
一、今年上半年财务处
今年上半年学院为了适应市场经济的要求,实现“产业集聚化、企业集群化、资源集约化”,全面规范学院产业实体的会计核算和财务管理,充分发挥预算管理的功能,进一步加强财务核算、监督功能,使各会计主体的负责人做到既当家又理财,同时考虑到院财务处人员相对较少、历史的会计连续事项相对较多等现状,在进行了充分的论证和可行性研究的基础上,对学院的财务核算体系进行了大调整的一年。改变了原来学院及院属产业实体的所有会计核算、财务管理都由院财务处统一办理的情况,将原来院财务处负责核算的驾驶培训收支核算,大世界的会计核算,大通达公司的会计核算,小通达的会计核算,仓储物流公司的会计核算及相关的税务等事宜移交给新成立的会计核算中心进行会计处理。
从今年月日起院财务处的内容的重点主要为学院机关处室、校区系部分项目、分部门核算,学院基本建设的会计核算,学院工会的会计核算,培训中心的技能鉴定收支核算,营运驾驶员从业资格证及分账以后由会计核算中心进行会计核算的相关账务的未了事宜。现将今年上半年院财务处的如下:
⒈认真、细致地做好会计报销、工资发放、每月离退工人的医药费定点上门报销、会计原始凭证、记账凭证的审核、记账、装订及相关财政、税务票据的领用、核销等日常会计核算、会计监督,做到仔细、认真、无差错。
⒉每月及时办理学院个人所得税和所经办的产业实体的纳税申报、税款上交及相关人员的社会养老、公积金的交存,做到准确无差错,切实维护学院的整体利益和教职员工的合法权益。
⒊按学院档案管理的要求并结合会计档案的特殊性,及时进行会计档案的整理、归档,确
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